Orden de Compra. Nº2324-2042-SE11 "CONTRATACION SERVICIO DE ALIMENTACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2042-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2011
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SERVICIO DE ALIMENTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 114900,5041944
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL DIEGO DE ALMAGRO PUERTO MONTT
Razón Social HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA
R.U.T. 77.663.150-7
Sucursal HOTEL DIEGO DE ALMAGRO PUERTO MONTT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering60UnidadCOFFE BREACK PARA ASISTENTES AL "ENCUENTRO DE EMPRESAS"COFFE BREACK PARA ASISTENTES AL "ENCUENTRO DE EMPRESAS" $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
90101603
Servicios de catering60UnidadALMUERZOS PARA ASISTENTES AL "ENCUENTRO DE EMPRESAS"ALMUERZOS PARA ASISTENTES AL "ENCUENTRO DE EMPRESAS" $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.740 $ 448.739
Total Neto $ 604.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.901
TOTAL OC $ 719.640