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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2324-2358-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-439-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-439-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
245038,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ |
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Razón Social |
OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ
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R.U.T. |
4.115.412-8 |
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Sucursal |
OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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10171605
| Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio) | 15 | kilogramo | FERTILIZANTE UREA | |
$ 555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.325
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$ 8.325
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30191502
| Andamios | 10 | Unidad | CUERPOS DE ANDAMIO COMPLETO VER ESPECIFICACIONES EN ANEXOS | |
$ 99.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 990.000
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$ 990.000
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31161601
| Pernos de anclaje | 30 | Unidad | PERNO COCHE 5 ½ X 3/8 CON BOLILLA Y TUERCA | |
$ 390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.700
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$ 11.700
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53111501
| Botas de hombre | 35 | Par | BOTA TORNADO 807-6192 N.40 SEGURIDAD O SIMILAR | |
$ 7.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 279.650
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$ 279.650
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Total Neto
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$ 1.289.675
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 245.038
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$ 1.534.713
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.