1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-1819-CM18 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
28-12-2018 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PROG. BUENAS PRÁCTICAS ESR |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
10910 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101707 2239-4-LP14
| Corcheteras | 9 | | (1007681 )CORCHETES TORRE 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES 1025681 | (1007681) CORCHETES TORRE 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES; Código: 10780; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.170
|
$ 1.170
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31201509 2239-4-LP14
| Cinta adhesiva de nylon | 1 | | (1163751 )CINTA ADHESIVA SELLOCINTA MASKING 24MMX40MT UNIDAD 1189813 | (1163751) CINTA ADHESIVA SELLOCINTA MASKING 24MMX40MT UNIDAD; Código: 85539; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 503,00
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$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 503
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$ 503
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 320 | | (1301750 )LÁPIZ TRATTO PASTA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1327772 | (1301750) LÁPIZ TRATTO PASTA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: 12730AZ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 79,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.280
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$ 25.280
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60121518 2239-4-LP14
| Lápices de grafito | 280 | | (1008040 )LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL HB N2 UNIDAD 1026040 | (1008040) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL HB N2 UNIDAD; Código: 10552; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 103,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.840
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$ 28.840
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44121804 2239-4-LP14
| Borradores | 10 | | (1007905 )GOMA DE BORRAR MAPED TECHNIC 600 UNIDAD 1025905 | (1007905) GOMA DE BORRAR MAPED TECHNIC 600 UNIDAD; Código: 13060; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 221,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.210
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$ 2.210
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Total Neto
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$ 58.003
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Descuento
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$ 580
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.910
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 68.333
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.