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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2324-2705-CM13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-07-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BASUREROS AV. AUSTRAL- FRIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
27504,932 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fahneu ltda. |
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Razón Social |
AGUILAR Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
80.335.400-6 |
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Sucursal |
Fahneu ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121702
| Envases para residuos o forros rígidos | 2 | | (701962) PAPELERO FAHNEU CAPSULAR METÁLICO GALVANIZADO BA-400 PARA APERNAR 0,8 X 0,5 X 0,4 MT 701962 | (701962) PAPELERO FAHNEU CAPSULAR METÁLICO GALVANIZADO BA-400 PARA APERNAR 0,8 X 0,5 X 0,4 MT; Código: ;Región : X
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$ 74.620,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 149.240
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$ 149.240
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Total Neto
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$ 149.240
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Descuento
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$ 4.477
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.505
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 172.268
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.