Orden de Compra. Nº2328-1313-SE16 "MATERIALES DE PINTURA ESCUELA EUCALIPTUS,REM/8"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1313-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-05-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA ESCUELA EUCALIPTUS,REM/8
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-904-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 47371,75
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas14UnidadOLEO BLANCO(CODIGO 117)OLEO BLANCO(CODIGO 117) $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.348 $ 222.348
31211904
Brochas4UnidadBROCHA(CODIGO 130)BROCHA(CODIGO 130) $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044
12352310
Siliconas9UnidadSILICONA(CODIGO 166)SILICONA(CODIGO 166) $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.933 $ 21.933
Total Neto $ 249.325
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.372
TOTAL OC $ 296.697