Orden de Compra. Nº2324-3236-SE15 "MATERIALES REPARACION ESTADIO CHINQUIHUE / DOM - OPERACIONES ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-495-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-3236-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION ESTADIO CHINQUIHUE / DOM - OPERACIONES ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-495-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-495-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 12775,6
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Occidente Ltda
Razón Social COMERCIAL OCCIDENTE LIMITADA
R.U.T. 76.287.432-6
Sucursal Comercial Occidente Ltda
Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
Polietileno1RolloPOLIETILENO NEGROPOLIETILENO NEGRO DE 1X3MTS. ENVIO INCLUIDO EN 3 DIAS. PRODUCTO DE CALIDAD. $ 34.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.990 $ 34.990
27111909
Espátulas20UnidadESPATULA 2"ESPATULA DE 2 PULG. UYUSTOOLS. ENVIO INCLUIDO EN 3 DIAS. PRODUCTO DE CALIDAD. $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
27111909
Espátulas5UnidadLLANAS LISALLANA LISA. ENVIO INCLUIDO EN 3 DIAS. PRODUCTO DE CALIDAD. $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450
Total Neto $ 67.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.776
TOTAL OC $ 80.016