1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-3587-SE12 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
14-09-2012 |
Nombre de la Orden de Compra |
MAT. ASEO BODEGA ABASTECIMIENTO INTERNO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-801-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
78128 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 240 | Unidad | | Cera líquida piso plástico incoloro |
$ 1.475,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 354.000
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$ 354.000
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47131502
| Paños de limpieza | 400 | Unidad | | Paños sacudir |
$ 143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.200
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$ 57.200
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Total Neto
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$ 411.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.128
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$ 489.328
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.