Orden de Compra. Nº2324-613-SE15 "CONTRATACION SERVICIO ARRIENDO CONTAINERS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-613-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-02-2015
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SERVICIO ARRIENDO CONTAINERS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 203300
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAAM S.A.
Razón Social SAAM S.A.
R.U.T. 92.048.000-4
Sucursal SAAM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201803
Unidades para contenedores1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE 04 CONTENEDORES (02 DE 6 METROS Y 02 DE 12 METROS), INCLUYENDO TRANSPORTE, ENTREGA Y RETIROSERVICIO DE ARRIENDO DE 04 CONTENEDORES (02 DE 6 METROS Y 02 DE 12 METROS), INCLUYENDO TRANSPORTE, ENTREGA Y RETIRO $ 1.070.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.070.000 $ 1.070.000
Total Neto $ 1.070.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 203.300
TOTAL OC $ 1.273.300