Orden de Compra. Nº2324-4800-SE14 "CONSTRUCCION AREAS VERDES CALLE LOS MAÑIOS ALERCE "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-4800-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2014
Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION AREAS VERDES CALLE LOS MAÑIOS ALERCE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 115561,512587
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMASOL
Razón Social EQUIPOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T. 79.723.790-6
Sucursal EMASOL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111508
Sierras1Unidad no definidaTRONZADORA DE PAVIMENTOTRONZADORA DE PAVIMENTO $ 608.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.218 $ 608.218
Total Neto $ 608.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.562
TOTAL OC $ 723.780