Orden de Compra. Nº2332-112-CM17 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA PROGRAMA FIADI 2016"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-112-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA PROGRAMA FIADI 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 17937,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos10 (975997) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ANTIBACTERIAL LAVANDA 360 CC UNIDAD 990997(975997) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ANTIBACTERIAL LAVANDA 360 CC UNIDAD; Código: 84542LV;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.020 $ 20.020
47131602
2239-7-LP12
Traperos5 (979648) TRAPERO MANOS DE CHILE DOBLE C/ OJAL ALGODON 50 X 50 994780(979648) TRAPERO MANOS DE CHILE DOBLE C/ OJAL ALGODON 50 X 50 ; Código: 89700;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110 $ 4.110
0
2239-7-LP12
GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 50 ML UNIDAD9 (981257) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 50 ML UNIDAD 996717(981257) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 50 ML UNIDAD; Código: 26297;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.596 $ 7.596
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel8 (1255960) TOALLA DE PAPEL NOVA ULTRA 16 METROS PAQUETE 4 ROLLOS 1281969(1255960) TOALLA DE PAPEL NOVA ULTRA 16 METROS PAQUETE 4 ROLLOS; Código: 12553;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.024 $ 18.024
53131624
2239-7-LP12
toallitas húmedas20 (1339612) TOALLITAS HUMEDAS LYSOL DESINFECTANTE DOBLE ACCIÓN MULTIUSO 35 UNIDADES 1365815(1339612) TOALLITAS HUMEDAS LYSOL DESINFECTANTE DOBLE ACCIÓN MULTIUSO 35 UNIDADES; Código: 36370DA;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.660 $ 44.660
Total Neto $ 94.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.938
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 112.348