Orden de Compra. Nº2332-432-SE16 "INSUMOS CLINICOS - MAYO 2016"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-432-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS - MAYO 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2332-15-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 86649,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LBF Limitada
Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T. 93.366.000-1
Sucursal Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas30RolloGASA HIDROFILA TEJIDA (90 MTS. X ROLLO)GASA HIDROFILA TEJIDA (90 MTS. X ROLLO) $ 11.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.050 $ 352.050
42142609
Jeringas médicas con aguja4000Unidad no definidaJERINGA DES. 3CC C/AG. 21G X 11/2 LUER LOOK CAJA X 100 UNIDADES (Envase individual esteril con sello que asegure inviolabilidad del contenido)JERINGA DES. 3CC C/AG. 21G X 11/2 LUER LOOK CAJA X 100 UNIDADES (Envase individual esteril con sello que asegure inviolabilidad del contenido) $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
Total Neto $ 456.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.650
TOTAL OC $ 542.700