Orden de Compra. Nº2324-2154-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-142-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2154-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-142-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-142-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1242030
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS ANTONIO INOSTROZA ABARCA
Razón Social LUIS ANTONIO INOSTROZA ABARCA
R.U.T. 9.411.640-6
Sucursal LUIS ANTONIO INOSTROZA ABARCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1GlobalReparación tramo de muro de contención en costanera.  $ 6.537.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.537.000 $ 6.537.000
Total Neto $ 6.537.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.242.030
TOTAL OC $ 7.779.030