Orden de Compra. Nº
3285-142-SE16
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CONFECCION DIPTICOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3285-142-SE16
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-10-2016
Nombre de la Orden de Compra
CONFECCION DIPTICOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T.
69.231.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Gabriela Mistral 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T.
69.231.000-4
Dirección de Facturación
Gabriela Mistral 10
Comuna
Curaco de Vélez
Impuesto
71848,69
Dirección de Envío de la Factura
Gabriela Mistral 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JOHANNA ANDREA
Razón Social
JOHANNA MUÑOZ
R.U.T.
15.219.710-1
Sucursal
JOHANNA ANDREA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p
2500
Unidad
DIPTICOS EN MATERIAL COUCHE 170 GRS.
DIPTICOS EN MATERIAL COUCHE 170 GRS.
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 377.500
$ 378.151
Total Neto
$ 378.151
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 71.849
TOTAL OC
$ 450.000