Orden de Compra. Nº2324-4216-SE13 "LIC. PUB. N°113/2013 "ADQUISICION JUGUETES DE NAVIDAD DIDECO DESDE 2324-589-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-4216-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2013
Nombre de la Orden de Compra LIC. PUB. N°113/2013 "ADQUISICION JUGUETES DE NAVIDAD DIDECO DESDE 2324-589-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-589-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 151715
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hector Ignacio
Razón Social Hector Ignacio Villarroel Burgos
R.U.T. 15.294.624-4
Sucursal Hector Ignacio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141006
Juguetes didácticos500UnidadDIARIO DE VIDA GRANDE.DIARIO DE VIDA GRANDE $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.500 $ 798.500
Total Neto $ 798.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.715
TOTAL OC $ 950.215