|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2324-1228-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-04-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Guantes rep. y mant. electricas div. sectores rura |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2324-813-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
13254,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO |
|
Razón Social |
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
|
|
R.U.T. |
7.952.203-1 |
|
Sucursal |
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46181504
| Guantes protectores | 40 | Par | | Guantes cabritilla natural/amarillo puño corto sin forro |
$ 1.744,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 69.760
|
$ 69.760
|
|
|
Total Neto
|
$ 69.760
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.254
|
|
$ 83.014
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.