Orden de Compra. Nº2332-1704-CM17 "ADQ. CRISTALES Y ACCESORIO LENTES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1704-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQ. CRISTALES Y ACCESORIO LENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1194435
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICAS TRENTO
Razón Social OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA
R.U.T. 78.606.890-8
Sucursal OPTICAS TRENTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Marcos de lentes o anteojos200 (995280) MARCO - METÁLICO HOMBRE 1012280(995280) MARCO - METÁLICO HOMBRE; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.000 $ 882.000
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Marcos de lentes o anteojos200 (995281) MARCO - METÁLICO MUJER 1012281(995281) MARCO - METÁLICO MUJER; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.000 $ 882.000
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Fundas de gafas o anteojos o lentes1400 (995337) ACCESORIO PARA LENTES - PANO LIMPIEZA MICROFIBRA 1012337(995337) ACCESORIO PARA LENTES - PANO LIMPIEZA MICROFIBRA; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
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Fundas de gafas o anteojos o lentes1400 (1036085) ACCESORIOS PARA LENTES MTO OPTICOS ESTUCHE PLASTICO DURO 1056085(1036085) ACCESORIOS PARA LENTES MTO OPTICOS ESTUCHE PLASTICO DURO; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.000 $ 588.000
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Lentes de gafas o anteojos3000 (1137424) CRISTAL - CR-39 BLANCO 4/2 1159430(1137424) CRISTAL - CR-39 BLANCO 4/2; Código: COBL 04/02;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850.000 $ 2.850.000
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Marcos de lentes o anteojos300 (995277) MARCO - CELULOIDE HOMBRE 1012277(995277) MARCO - CELULOIDE HOMBRE; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000
Total Neto $ 6.350.000
Descuento $ 63.500
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.194.435
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 7.480.935