1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-1337-CM17 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
31-10-2017 |
Nombre de la Orden de Compra |
MOBILIARIO CESFAM P. HURTADO III |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
|
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
|
Impuesto |
24327,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
31-10-2017 |
|
Proveedor |
DOM S.A. |
Razón Social |
DE OFICINA MUEBLES S A
|
R.U.T. |
99.572.480-4 |
Sucursal |
DOM S.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56121201 2239-8-LP14
| camillas de primeros auxilios | 1 | | (1099341) CAMILLA EXAMEN 80X180X60 CM 1119341 | (1099341) CAMILLA EXAMEN 80X180X60 CM; Código: DCLI688VIN;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $22000 |
$ 132.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 132.000
|
$ 132.000
|
|
Total Neto
|
$ 132.000
|
Descuento
|
$ 3.960
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 24.328
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
$ 152.368
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.