1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-4874-SE11 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
16-11-2011 |
Nombre de la Orden de Compra |
PUNTO DE RED NECESARIOS EN ADM. Y FINANZAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
8550 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO |
Razón Social |
CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO
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R.U.T. |
10.303.722-0 |
Sucursal |
CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26121609
| Cable de redes | 1 | Unidad | | INSTALACION DE 01 PUNTO DE RED CAT. 5E EN OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, INCLUYE MATERIALES |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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Total Neto
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$ 45.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.550
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$ 53.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.