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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2324-481-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
28-01-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LENTES Y GUANTES RIOMAR CHAMIZA D.975 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
56999,99962 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARYUN INDUSTRIAL S.A. |
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Razón Social |
MARYUN INDUSTRIAL S A
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R.U.T. |
99.573.590-3 |
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Sucursal |
MARYUN INDUSTRIAL S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211903
| Equipo para protección | 200 | Unidad | LENTE PARK GRIS MIRR SS-8072MS CE C/CORDON EX-VERA | LENTE PARK GRIS MIRR SS-8072MS CE C/CORDON EX-VERA |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.000
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$ 110.084
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31211910
| Mitones | 200 | Par | GUANTE CONDUCTOR AMARILLO S/ FORRO TAJ CERT | GUANTE CONDUCTOR AMARILLO S/ FORRO TAJ CERT |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.000
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$ 189.916
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Total Neto
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$ 300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.000
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$ 357.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.