Orden de Compra. Nº2332-9-SE14 "ADQUISICION ETIQUETAS AUTOMATICAS TERMICAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-9-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ETIQUETAS AUTOMATICAS TERMICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2332-154-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal
Comuna Puerto Montt
Impuesto 165186
Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEMARKA S A
Razón Social DEMARKA S A
R.U.T. 86.132.100-2
Sucursal DEMARKA S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122701
Etiquetas para portaobjetos o especímenes315Unidad- ROLLOS DE ETIQUETAS TERMICAS 30X50MM (ROLLO DE 2.000 ETIQUETAS CONO 1”). ROLLOS DE ETIQUETAS TERMICAS 30X50MM (ROLLO DE 2.000 ETIQUETAS CONO 1”). $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 869.400 $ 869.400
Total Neto $ 869.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.186
TOTAL OC $ 1.034.586