1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-133-CM17 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
06-03-2017 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA PROGRAMA FIADI 2016 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
|
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
|
Impuesto |
15339,1788 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Luvaly |
Razón Social |
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
|
R.U.T. |
76.231.391-K |
Sucursal |
Luvaly |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50201713 2239-23-LP13
| Bolsitas de te | 29 | | (967776) TÉ LIPTON YELLOW LABEL 100 BOLSAS UNIDAD 984776 | (967776) TÉ LIPTON YELLOW LABEL 100 BOLSAS UNIDAD; Código: 030203003;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.812,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 81.548
|
$ 81.548
|
|
Total Neto
|
$ 81.548
|
Descuento
|
$ 815
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 15.339
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
$ 96.072
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.