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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2324-2196-CM15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-06-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
POLERAS MANGA LARGA C/LOGO DIF. OF. SEG. PUBLICA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
60420 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Menssage |
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Razón Social |
MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA
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R.U.T. |
5.927.451-1 |
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Sucursal |
Menssage |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121505 2239-10-LP10
| Impresión promocional o publicitaria | 40 | | (1026993) OTROS ARTICULOS CORPORATIVOS - IMPRESION SOBRE GENEROS DE 1 A 3.000 UNIDADES 1047184 | (1026993) OTROS ARTICULOS CORPORATIVOS - IMPRESION SOBRE GENEROS DE 1 A 3.000 UNIDADES; Código: ;Región : X
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$ 7.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 318.000
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$ 318.000
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Total Neto
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$ 318.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.420
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 378.420
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.