Orden de Compra. Nº
3285-465-SE15
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MATERIALES DE FERRETERIA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3285-465-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
30-11-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3285-6-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T.
69.231.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Gabriela Mistral 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T.
69.231.000-4
Dirección de Facturación
Gabriela Mistral 10
Comuna
Curaco de Vélez
Impuesto
45504,24
Dirección de Envío de la Factura
Gabriela Mistral 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA
Razón Social
AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA
R.U.T.
5.941.932-3
Sucursal
AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49121502
Colchones de espuma
3
Unidad
COLCHONES ESPUMA 1 1/2 PLAZA
COLCHONES ESPUMA 1 1/2 PLAZA
$ 42.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.051
$ 126.051
56101515
Camas
3
Unidad
MARQUEZA MADERA BARNIZADA 1 1/2 PLAZA
MARQUEZA MADERA BARNIZADA 1 1/2 PLAZA
$ 37.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.445
$ 113.445
Total Neto
$ 239.496
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.504
TOTAL OC
$ 285.000