Orden de Compra. Nº
2324-64-SE15
"
MAT. ASEO BODEGA ABASTECIMIENTO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-64-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-01-2015
Nombre de la Orden de Compra
MAT. ASEO BODEGA ABASTECIMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-392-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
478043,19316432
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T.
77.338.250-6
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131711
Dispensador de productos limpiadores
50
Unidad no definida
RENOVADOR DE GOMA (PRESETACION DE 5 LTS PRECIO X LTS
RENOVADOR DE GOMA (PRESETACION DE 5 LTS PRECIO X LTS
$ 1.396,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.800
$ 69.790
47131803
Desinfectantes domésticos
400
Unidad no definida
DESINFECTANTE CLORO GEL 900 CC X UNIDAD
DESINFECTANTE CLORO GEL 900 CC X UNIDAD
$ 870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 348.000
$ 347.899
24111503
Bolsas de plástico
300
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA 80X110 KIT. X 10 UNIDADES C/U
BOLSA DE BASURA 80X110 KIT. X 10 UNIDADES C/U
$ 757,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 227.100
$ 227.143
46181504
Guantes protectores
200
Unidad no definida
GUANTE LATEX
GUANTE LATEX
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 77.983
47121802
Removedores
50
Unidad no definida
REMOVEDOR DE CERA FACIL VIRGINIA PRESENTACION EN 5 LTS PRECIO X LITRO
REMOVEDOR DE CERA FACIL VIRGINIA PRESENTACION EN 5 LTS PRECIO X LITRO
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 62.983
42312103
Desodorantes y limpiadores de ostomía
300
Unidad no definida
LIMPIADOR PARA PISO AROM 900 ML
LIMPIADOR PARA PISO AROM 900 ML
$ 660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 198.000
$ 197.899
14111704
Papel higiénico
436
Unidad
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR ROLLO 550 MTS.
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR ROLLO 550 MTS.
$ 2.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 906.880
$ 906.807
47121605
Limpiadores de suelo
72
Unidad
ABRILLANTADOR PARA PISO FLOTRANTE 900 ML
ABRILLANTADOR PARA PISO FLOTRANTE 900 ML
$ 2.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 173.592
$ 173.587
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
228
Unidad
CERA LIQUIDA PARA PISO PLASTICO INCOLORA
CERA LIQUIDA PARA PISO PLASTICO INCOLORA
$ 1.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 311.220
$ 311.153
14111703
Toallas de papel
160
Paquete
TOALLA DESECHABLE POR ROLLO (PAQ. 3 ROLLOS)
TOALLA DESECHABLE POR ROLLO (PAQ. 3 ROLLOS)
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.800
$ 140.773
Total Neto
$ 2.516.017
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 478.043
TOTAL OC
$ 2.994.060
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.