1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-1719-CM17 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
29-12-2017 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ELÁSTICOS PARA DROGUERÍA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
10518,3639 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DIMERC S.A. |
Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
Sucursal |
DIMERC S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122101 2239-4-LP14
| Gomas elásticas | 199 | | (1007782) ELÁSTICO FULTONS ESTÁNDAR BLANCO 100GR UNIDAD 1025782 | (1007782) ELÁSTICO FULTONS ESTÁNDAR BLANCO 100GR UNIDAD; Código: S580120;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $21 |
$ 281,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.919
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$ 55.919
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Total Neto
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$ 55.919
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Descuento
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$ 559
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.518
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 65.878
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.