Orden de Compra. Nº
2324-1599-SE12
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Papel bond Bodega Abastecimiento
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-1599-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-04-2012
Nombre de la Orden de Compra
Papel bond Bodega Abastecimiento
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-536-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
11,4
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CRECIC PUERTO MONTT
Razón Social
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO
R.U.T.
87.019.000-k
Sucursal
CRECIC PUERTO MONTT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
5
Rollo
Papel bond 36 x 50 mts. x 80 grs.
US$ 12,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 60,00
US$ 60,00
Total Neto
US$ 60,00
Descuento
US$ 0,00
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 11,40
TOTAL OC
US$ 71,40