Orden de Compra. Nº2324-4493-SE12 "REPARACION M-01"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-4493-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-11-2012
Nombre de la Orden de Compra REPARACION M-01
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratacion de proveedor por seguridad e integridad de las autoridades
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 13015
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Ariel
Razón Social AUTOMOTORES FRANCO CHILENA S.A.
R.U.T. 93.259.000-k
Sucursal Juan Ariel
Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101503
Automóviles1Unidad no definidaBATERIA LUCAS 54 AMPBATERIA LUCAS 54 AMP $ 68.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.500 $ 68.500
Total Neto $ 68.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.015
TOTAL OC $ 81.515