Orden de Compra. Nº2324-2498-CM15 "ALMUERZOS REALIZ. ENCUENTRO TERRITORIAL OMIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2498-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2015
Nombre de la Orden de Compra ALMUERZOS REALIZ. ENCUENTRO TERRITORIAL OMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 91991,502
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotelera Don Vicente S.A
Razón Social HOTELERA DON VICENTE S A
R.U.T. 96.989.380-0
Sucursal Hotelera Don Vicente S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
2239-11-LP10
Servicios de catering47 (843011) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 10 850011(843011) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 10; Código: ;Región : X $ 10.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.140 $ 499.140
Total Neto $ 499.140
Descuento $ 14.974
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.992
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 576.158