Orden de Compra. Nº2332-437-CM18 "ADQ. DREMEL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-437-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DREMEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 71989,67
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vmimport
Razón Social VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTA
R.U.T. 76.597.170-5
Sucursal vmimport
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111905
2239-10-LP12
Esmeriladoras10 (1128170 )ESMERIL DREMEL S300 10 ACCESORIOS 1150358(1128170) ESMERIL DREMEL S300 10 ACCESORIOS; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $3588 $ 39.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.680 $ 394.680
Total Neto $ 394.680
Descuento $ 15.787
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.990
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 450.883