|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2332-1737-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FÁRMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
676915,85 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Tecnofarma S.A. |
|
Razón Social |
TECNOFARMA S A
|
|
R.U.T. |
88.466.300-8 |
|
Sucursal |
Tecnofarma S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51211613
| Sorbitol | 5 | Unidad | PROLIA 60 MG./ 1 ML. X 1 JERINGA PRECARGADA | PROLIA 60 MG./ 1 ML. X 1 JERINGA PRECARGADA |
$ 112.543,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 562.715
|
$ 562.715
|
51111815
| Triptorelina | 25 | Unidad | DECAPEPTYL 11,25 MG. X 1 FCO. AMPOLLA | DECAPEPTYL 11,25 MG. X 1 FCO. AMPOLLA |
$ 120.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.000.000
|
$ 3.000.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.562.715
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 676.916
|
|
$ 4.239.631
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.