Orden de Compra. Nº
2324-4619-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-870-LE11
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-4619-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-10-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-870-LE11
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-870-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
1041365,68
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Temuco
Razón Social
SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T.
91.502.000-3
Sucursal
Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Temuco
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
22101509
Retroexcavadoras
1
Global
REPARACION RETROEXCAVADORA M-56, KOMATSU - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
$ 5.480.872,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.480.872
$ 5.480.872
Total Neto
$ 5.480.872
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.041.366
TOTAL OC
$ 6.522.238