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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2582-47-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-04-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
“REPARACIONES POST TERREMOTO LICEO AMUNATEGUI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
15110242,7226891 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Boetsch S.A. |
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Razón Social |
BOETSCH S A
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R.U.T. |
88.127.800-6 |
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Sucursal |
Boetsch S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Global | a. Los trabajos que se consideran en este establecimiento son
• OBRAS COMPLEMENTARIAS
• Instalación de faenas
• Demoliciones livianas Revoques y yesos
• Demoliciones pesadas (Hormigón Armado, Barro, etc.)
• Acopio de Escombros
• Retiro de Escombros
• Reparaciones Estructurales
• Adobe y Adobillo
• Encuentros Muro/Muro, Tensado
• Albañilería de Ladrillo
• Reparación de grietas en muros de albañilería
• Albañilerías de soga
• Hormigón Armado
• Reparaciones de tabiques
• Pinturas
• OTRAS PARTIDAS PARTICULARES DE CADA ESCUELA
• Reparar Viga Desprendida
| El plazo de ejecución de los trabajos será de 84 días corridos. |
$ 79.527.593,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.527.593
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$ 79.527.593
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Total Neto
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$ 79.527.593
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.110.243
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$ 94.637.836
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.