Orden de Compra. Nº2332-55-CM18 "ADQ. VENTILADORES DISAM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-55-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. VENTILADORES DISAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 100541,35
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL COMPARO LTDA
Razón Social COMERCIAL COMPARO LIMITADA
R.U.T. 76.290.943-K
Sucursal COMERCIAL COMPARO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101502
2239-10-LP12
Expulsores de aire6 (1037046 )VENTILADOR AIROLITE MURAL V20MAV6-T15 UNIDAD 1057121(1037046) VENTILADOR AIROLITE MURAL V20MAV6-T15 UNIDAD; Código: 10264-003-T15; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $5094 $ 89.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.964 $ 539.964
Total Neto $ 539.964
Descuento $ 10.799
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.541
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 629.706