Orden de Compra. Nº
2324-422-SE14
"
SERVICIO DE REPARACIÓN IMPRESORA N° 080060474
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-422-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-02-2014
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE REPARACIÓN IMPRESORA N° 080060474
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
62814
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO
Razón Social
CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO
R.U.T.
10.303.722-0
Sucursal
CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43212104
Impresoras de chorro de tinta
1
Unidad
SERVICIO DE REPARACIÓN IMPRESORA N° 080060474, HP LASERJET M3027
SERVICIO DE REPARACIÓN IMPRESORA N° 080060474, HP LASERJET M3027
$ 330.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330.600
$ 330.600
Total Neto
$ 330.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.814
TOTAL OC
$ 393.414