Orden de Compra. Nº2332-187-SE14 "ADQUISICION INSUMOS DENTALES MARZO-2014"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-187-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DENTALES MARZO-2014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2332-130-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal
Comuna Puerto Montt
Impuesto 233643
Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-03-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151504
Barniz dental9TuboBARNIZ DE FLUOR FRASCO 10ML.BARNIZ DE FLUOR FRASCO 10ML. $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.500 $ 121.500
53131504
Hilo dental500RolloSEDA DENTAL CON FLUORSEDA DENTAL CON FLUOR $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000
14111703
Toallas de papel40CajaPAPEL INTERFOLIADO CAJA X 18 PAQUETESPAPEL INTERFOLIADO CAJA X 18 PAQUETES $ 17.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 713.200 $ 713.200
Total Neto $ 1.229.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 233.643
TOTAL OC $ 1.463.343