Orden de Compra. Nº2332-1093-SE18 "INSTRUMENTAL DESIERTO CEAPS 124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1093-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2018
Nombre de la Orden de Compra INSTRUMENTAL DESIERTO CEAPS 124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cer 651 del sistema 2152204005008.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 87649,28
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-08-2018
TítuloDescripción
ENTREGA EN BODEGA
ENTREGAR EN BODEGA 20 PARQUE HUSAMONTT KM 3 LAGUNITAS
REMITIR FACTURA A FACTURACION@DISAMPUERTOMONTT.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAROL BARON
Razón Social IMPORTADORA MEGA IMPORT LIMITADA
R.U.T. 76.655.667-1
Sucursal KAROL BARON
Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151620
Limas o raspadores dentales2Unidad no definida CINCEL HUESO FINO KRAMER NEVINS $ 58.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.630 $ 117.630
42151623
Fórceps de dentista2Unidad no definida FORCEP MEMBRANE WITH DELICATE RING TIP 10 CM $ 81.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.010 $ 163.010
42151623
Fórceps de dentista2Unidad no definida MEMBRANE FORCEP PADDLE TIP $ 60.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.848 $ 121.848
42151623
Fórceps de dentista1Unidad no definida KIT INJERTO OSEO MARCA IDENT $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824
Total Neto $ 461.312
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.649
TOTAL OC $ 548.961


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.655.667-1 Ver adjunto