Orden de Compra. Nº2324-2727-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-256-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2727-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-256-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-256-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 381022,168067226
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Jorma SpA
Razón Social Constructora Jorma SpA
R.U.T. 76.494.717-7
Sucursal Constructora Jorma SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102402
Servicios de pintura de interiores1GlobalReparación de Puertas y Pinturas para el Departamento de Licitaciones de la Municipalidad de Puerto Montt.Valor con iva incluido $ 2.005.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.005.380 $ 2.005.380
Total Neto $ 2.005.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 381.022
TOTAL OC $ 2.386.402