Orden de Compra. Nº
2324-3092-SE11
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REPARACION PUNTO DE RED OFICINA DE COBRANZAS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-3092-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-07-2011
Nombre de la Orden de Compra
REPARACION PUNTO DE RED OFICINA DE COBRANZAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
9500
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO
Razón Social
CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO
R.U.T.
10.303.722-0
Sucursal
CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Cable de redes
1
Unidad
REPARACION DE 02 PUNTOS DE RED, CAMBIO DE ROSETA, MODULO Y RJ-45 (EN SAN FELIPE 80, SUBTERRANEO, CONTACTO: SR. CRISTIAN HERNANDEZ)
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
Total Neto
$ 50.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.500
TOTAL OC
$ 59.500