Orden de Compra. Nº2332-1343-CM14 "ADQUISICION DE RESMA DEPARTAMENTO DE SALU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1343-CM14
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 18-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE RESMA DEPARTAMENTO DE SALU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal
Comuna Puerto Montt
Impuesto 397441,8461
Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
2239-7-LP11
Papel para impresora (del computador)103 (228297) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT A-4 CAJA 10 RESMAS 228297(228297) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT A-4 CAJA 10 RESMAS; Código: ;Región : X $ 20.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.123.654 $ 2.123.654
Total Neto $ 2.123.654
Descuento $ 31.855
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 397.442
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.489.241