|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2332-1656-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS IMPRESORA CREDENCIALES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
12,2892 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
IDENTICARD SpA |
|
Razón Social |
IDENTICARD SPA
|
|
R.U.T. |
96.750.760-1 |
|
Sucursal |
IDENTICARD SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44101713 2239-5-lp14
| Contadores de copias | 3 | | (1258925) TARJETAS DE PVC PARA IMPRESIÓN IDCARD BLANCA CR80 100 UNIDADES 1284982 | (1258925) TARJETAS DE PVC PARA IMPRESIÓN IDCARD BLANCA CR80 100 UNIDADES; Código: -;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 22,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 66,00
|
US$ 66,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 66,00
|
|
Descuento
|
US$ 1,32
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 12,29
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 76,97
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.