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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2324-804-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
11-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-183-LE10 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-183-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Felipe Nº 80 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Bodega Parque Industrial El teniente N°65 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
3707205,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bodega Parque Industrial El teniente N°65 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maria Eugenia Guillon Diaz |
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Razón Social |
MARIA EUGENIA ELENA GUILLON DIAZ
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R.U.T. |
9.318.063-1 |
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Sucursal |
Maria Eugenia Guillon Diaz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102304
| Perfiles de acero | 1 | Global | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE METALICO PARA INSTALACION DE MURAL, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. | |
$ 19.511.607,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.511.607
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$ 19.511.607
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Total Neto
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$ 19.511.607
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.707.205
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$ 23.218.812
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.