Orden de Compra. Nº2324-2256-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-247-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2256-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-247-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-247-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1180850
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DYC LOGISTICS
Razón Social D Y C SERVICIOS LOGISTICOS S.A.
R.U.T. 76.285.098-2
Sucursal DYC LOGISTICS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112209
Contenedor de paredes rectas1UnidadADQUISICION, TRANSPORTE E INSTALACION CONTENEDOR MARITIMO DE 40" LARGO: 12,8 MTS, ANCHO: 2,44 MTS, ALTO: 2,9 MTS. SEGUN TTRCONTENEDOR BODEGA DE 40´PARA LOCATARIOS FERIA VICUÑA MACKENA $ 6.215.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.215.000 $ 6.215.000
Total Neto $ 6.215.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.180.850
TOTAL OC $ 7.395.850