Orden de Compra. Nº
2332-569-CM14
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ADQUISICION DE CD CONVENIO INSUMOS RAYOS X
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-569-CM14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE CD CONVENIO INSUMOS RAYOS X
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
17,48
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Office Pro-
Razón Social
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.178.530-k
Sucursal
Office Pro-
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43202001
2239-8-LP10
Discos compactos (CD)
10
(848417) CD SONY CD-R BULK 50 UNIDADES 856417
(848417) CD SONY CD-R BULK 50 UNIDADES; Código: ;Región : X
US$ 9,20
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 92,00
US$ 92,00
Total Neto
US$ 92,00
Descuento
US$ 0,00
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 17,48
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 109,48