Orden de Compra. Nº2324-5186-SE14 "VIDRIO REP. Y MANT. PARQUE LA PALOMA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-5186-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-12-2014
Nombre de la Orden de Compra VIDRIO REP. Y MANT. PARQUE LA PALOMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 2394,95798
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAMETT NADIR CHAMIA GUERRA - Casa Matriz
Razón Social JAMETT NADIR CHAMIA GUERRA
R.U.T. 10.012.033-k
Sucursal JAMETT NADIR CHAMIA GUERRA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171707
Cristal de seguridad1UnidadVIDRIO 1 X 1.3 MMVIDRIO 1 X 1.3 MM $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
Total Neto $ 12.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.395
TOTAL OC $ 15.000