1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-2066-SE11 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
05-05-2011 |
Nombre de la Orden de Compra |
LIMPIEZA CUNETAS Y MANT. S. SOC.- PROEMPLEO D.4719 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
|
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
Justificación pago mayor a 30 días |
|
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
|
Impuesto |
71305,881774 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COVEPA LTDA. |
Razón Social |
LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA
|
R.U.T. |
88.909.800-7 |
Sucursal |
COVEPA LTDA. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11162108
| Tejido o tela de malla metálica | 10 | Unidad | MALLA PARA CERCO 50-14X1.80 | MALLA PARA CERCO 50-14X1.80 |
$ 31.681,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 316.810
|
$ 316.807
|
47121701
| Bolsas de basura | 60 | Paquete | BOLSA DE BASURA 110X110 | BOLSA DE BASURA 110X110 |
$ 975,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 58.500
|
$ 58.487
|
|
Total Neto
|
$ 375.294
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 71.306
|
$ 446.600
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.