Orden de Compra. Nº2332-608-CM18 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA CONVENIO MAIS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-608-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA CONVENIO MAIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1176,67
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DMM
Razón Social DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA.
R.U.T. 76.093.253-1
Sucursal DMM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios16 (1006669 )ADHESIVO ADIX BARRA 36GR UNIDAD 1024669(1006669) ADHESIVO ADIX BARRA 36GR UNIDAD; Código: 8721; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $51 $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.256 $ 6.256
Total Neto $ 6.256
Descuento $ 63
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.177
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 7.370