Orden de Compra. Nº2324-5510-SE11 "MATERIALES CUNETAS SECTORES DE ALERCE- PROEMPLEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-5510-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CUNETAS SECTORES DE ALERCE- PROEMPLEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 140014,5948
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVEPA LTDA.
Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA
R.U.T. 88.909.800-7
Sucursal COVEPA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas9GalónPINTURA OLEO DIVERSOS COLORESPINTURA OLEO BRILLANTE PAJARITO $ 10.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.368 $ 91.367
27112002
Azadones15UnidadAZADON AZADON ARTESANAL MEDIANO $ 4.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.045 $ 69.047
27112002
Azadones15UnidadMANGO AZADONMANGO AZADON $ 1.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.915 $ 27.920
31162702
Ruedas35UnidadRUEDA DE CARRETILLARUEDA DE CARRETILLA GOMA $ 5.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.720 $ 195.720
27112007
Tijeras de podar25UnidadTIJERA DE CORTAR PASTOTIJERA CORTACESPED TRAMONTINA 12 $ 4.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400
31211904
Brochas15UnidadBROCHA 3" BROCHA CHINA 1/2 X 3" $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.865
11151608
Hebra de nilon2550Metro Lineal3 CARRETES DE NYLON DIAMETRO DE 2,7 X 850 METROS MM NYLON ORILLADORA POR METRO 2,7 MM $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.600 $ 234.600
Total Neto $ 736.919
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.015
TOTAL OC $ 876.934