Orden de Compra. Nº2332-1305-CM15 "ADQUISICION MOBILIARIO PARA MODULO JUNAEB"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1305-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MOBILIARIO PARA MODULO JUNAEB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 38839,0704
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUEGOS MAGICOS
Razón Social COMERCIAL HAGELIN LIMITADA
R.U.T. 76.102.918-5
Sucursal JUEGOS MAGICOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121805
2239-8-LP14
Repisas3 (1137254) REPISA - 5 ESPACIOS Y 12 PERCHAS 120 X 2 X 39 CM 1159259(1137254) REPISA - 5 ESPACIOS Y 12 PERCHAS 120 X 2 X 39 CM; Código: ME21;Región : X $ 72.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.464 $ 217.464
Total Neto $ 217.464
Descuento $ 13.048
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.839
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 243.255