Orden de Compra. Nº2324-5221-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1054-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-5221-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1054-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-1054-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 224323,5
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ...expressVirtual
Razón Social LUIS ALBERTO ENRIQUE BARRIOS GARCIA
R.U.T. 7.938.776-2
Sucursal ...expressVirtual
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131502
Bloques de hormigón850UnidadSOLERILLA 100X20X6 CMSSOLERILLA 100X20X6 CMS $ 1.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180.650 $ 1.180.650
Total Neto $ 1.180.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 224.324
TOTAL OC $ 1.404.974