|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2324-3938-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
08-09-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE REVELADO FOTOGRAFICO DEPTO. R.R.P.P |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Felipe Nº 80 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
7167,78972615 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOC FOTOGRAFICA TORRES COLOR LIMTADA |
|
Razón Social |
SOC FOTOGRAFICA TORRES COLOR LIMTADA
|
|
R.U.T. |
77.196.550-4 |
|
Sucursal |
SOC FOTOGRAFICA TORRES COLOR LIMTADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Fotografías | 129 | Unidad | | REVELADOS FOTOS 13 X 18 CMS. |
$ 112,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.448
|
$ 14.418
|
|
| Fotografías | 8 | Unidad | | REVELADOS FOTOGRAFICOS, COLOR 36 EXPOSICIONES |
$ 371,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.968
|
$ 2.971
|
|
| Fotografías | 275 | Unidad | | REVELADOS FOTOS 10 X 15 CMS. |
$ 74,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.350
|
$ 20.336
|
|
|
Total Neto
|
$ 37.725
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.168
|
|
$ 44.893
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.